Historique des bordereaux de réductions
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Vous pouvez éditer , à partir de cet écran :
Les colonnes affichées:
Statut : indique le statut du bordereau de réduction.
N° Bordereau : numéro interne au système, attribué dès la préparation du bordereau. La numérotation est unique dans l’établissement et par exercice.
Date de création : date de création du bordereau
Montant TTC : montant TTC + montant de la TVA.
Montant imputé : montant TTC de la pièce moins la TVA récupérable.
Edité bord. journal: coché si le bordereau journal a été édité.
Montant rejeté TTC : montant total TTC des rejets.
Montant rejeté imputé: montant total imputé des rejets.
Edité bord. transmission: coché si le bordereau de transmission a été édité.
Date d'édition bord. journal : date d'édition du bordereau journal.
Utilisateur qui a créé : utilisateur qui a créé le bordereau.
Réductions composants le bordereau :
Statut : indique le statut de l'ORDT.
N° ORDT : numéro interne au système, attribué dès la préparation de l'ORDT. La numérotation est unique dans l’établissement et par exercice.
Objet : objet saisi en création de l'ORDT.
Date de paiement : date à laquelle l'ORDT a été payé.
Montant payé : montant payé par l'agent comptable.
Montant HT : montant HT réimputé.
Montant TVA : montant de la TVA calculé selon le taux de TVA.
Montant TTC : montant HT + montant de la TVA.
Montant Imputé : montant TTC de la pièce moins la TVA récupérable.
TVA récupérable : montant de la TVA récupérable.
N° Régularisation : numéro interne au système, attribué dès la préparation de la régularisation. La numérotation est unique dans l’établissement pour toutes les régularisations de dépenses (réimputation et ORDT).
N° liquidation : numéro de la ligne de liquidation utilisée par la ligne de titre réduit.
N° contrôle par centre : numéro unique par centre et par exercice.
Date de création : date de création de l'ORDT.
Edité : coché si l'ORDT a été édité.
Refus : objet du refus de l'ORDT.